采购 规章制度 采购业务控制制度(17P)

采购业务控制制度(17P)

1人评价| 3627次阅读| 10次下载| 1次收藏| 举报

加入收藏夹
第 五 章 采购业务控制制度 第 一 条 总则 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、 责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和 工作要求,特制定本制度。 第 二 条 岗位分工与授权审批 1、采购部负责企业所需物资的采购工作;财务部负责采购物资的货款审核、支付工作;物资使用部门提出采购申请;授权审批人根据权限审批采购项目。 采购业务中审
文档评价:
200 提交

用户评价(1

收藏 下载文档 先之币:3
返回顶部 问题留言 客服热线
400-826-1212